老师好,我们工厂将原材料A发出去进行加工,加工好之后返回原材料B,当月发票没有开,加工费没有付,会计做账如下,做的对吗? 然后下个月发票到了,钱付了,该怎么做账呢???请教! 原材料发出:借:委托加工物资-A 贷:原材料-A 加工后返回:借:原材料-B 贷:委托加工物资-A 委托加工物资-加工费 本月发票未到: 借:委托加工物资-加工费
筱诺
于2016-06-08 14:40 发布 1130次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-08 14:43
那么本月发票未到,月底估价的分录应该怎么做呢?
相关问题讨论
你好,都是你买你加工然后你卖的,.票都是对应你公司的.按公司正常操作入账
2022-01-17 10:23:48
借委托加工物资贷:银行存款
2017-04-13 11:43:55
发票未到,不做加工费的分录
2016-06-08 14:41:35
借:委托加工物资 贷:原材料 银行存款等
2019-06-04 16:48:42
发出材料加工时:
借:委托加工物资
贷:原材料
支付的运费:
借:委托加工物资
贷:库存现金、银行存款
支付加工费:
借:委托加工物资
贷:库存现金、银行存款
加工完工产品入库:
借:库存商品
贷:委托加工物资
2019-07-05 15:20:33
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2016-06-08 14:41
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