你好老师 是这样的增值税计提的时候 比如我们进项税3000 销项税5000 期末结转的时候 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2000 贷:应交税费-未交增值税2000 对吗
灼00华
于2020-06-02 15:20 发布 474次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-06-02 15:21
你好,还需要在你提供分录之前做一笔这个结转分录
借;应交税费-应交增值税(销项税额)5000 ,贷;应交税费-应交增值税(进项税额)3000,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2000
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
灼00华 追问
2020-06-02 15:42
灼00华 追问
2020-06-02 15:43
邹老师 解答
2020-06-02 15:43
灼00华 追问
2020-06-02 15:46
邹老师 解答
2020-06-02 15:48