送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-06-02 19:40

同学,你好,收到甲方款,借银行存款,贷应收账款

十月 追问

2020-06-02 19:41

要先从应收账款过渡再结转到主营业务收入吗

小叶老师 解答

2020-06-02 19:50

你们是以开票还是以进度确认收入

十月 追问

2020-06-02 19:53

老师,是之前的账做错了,本来应该是预收账款的,当时直接计算了增值税缴纳了税款,现在只能把预收账款当做收入来确认了,所以想以对方打得款直接确认收入

小叶老师 解答

2020-06-02 20:16

同学,你好,那可以做借银行存款,贷预收账款,税金,等开票再确认,如果你们是按进度的话可以确认收入

十月 追问

2020-06-02 20:19

但是已经缴税了
做结算的分录正常应该是:
借:银行存款
借:预收账款
贷:工程结算
但由于当时的预收款项价税分离了,比如说100价税分离后预收款项就变成了91,增值税9,那我这个分录和工程结算的总金额就对不上了,应该怎么调整才对,老师帮忙指导一下,今天问的其他老师都要我把这个预收款项确认收入调账

小叶老师 解答

2020-06-02 22:12

借银行存款,贷预收账款,税金,待开票时再把预收账款转入营业收入或者工程结算

十月 追问

2020-06-02 22:22

老师我是这样做的麻烦您指导一下,收到甲方打得款项,应该做预收账款处理,当时错误的计算了增值税并缴纳了税款
当时做的分录是借:银行存款109万 贷:预收账款100万 贷:应交税费-应交增值税-销项税额9万
现在办理结算时甲方打给我们的款我们要给她开具发票,而且做结算分录时不是要冲销预收账款的分录吗,一共办理300万结算,应该做的分录如下:
借:银行存款191万
借:预收账款 100万
贷:工程结算 300
这样您看下,由于当时9万计算了税款,变成应交税费-应交增值税科目了,预收账款只有100万,这样跟结算的金额就对不上了

小叶老师 解答

2020-06-02 23:23

同学,你好,你的工程结算应该是不含税的

十月 追问

2020-06-02 23:26

老师,甲方给我们的结算款是含税的,您看这样做行不行
借:银行存款191万
借:预收账款 100万
借:应交税费-应交增值税-销项税额 9万
贷:工程结算 273
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 27万

小叶老师 解答

2020-06-02 23:36

可以,借方的销项税用贷方负数表示

十月 追问

2020-06-03 11:44

借方的销项税用贷方负数表示,这个没看懂,是在借方就需用用负数表示销项税额吗

小叶老师 解答

2020-06-03 14:20

借:银行存款191万
借:预收账款 100万

贷:工程结算 273
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 27-9=18万

十月 追问

2020-06-03 14:27

预收账款的应交税费分录就直接省略不用管了吗

小叶老师 解答

2020-06-03 14:31

嗯,不用管了,直接合并

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