送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-03 10:46

你好  你做 借费用或者成本  应交税费-待认证进项 贷银行存款 。  没有抵减的话 不做抵减分录就行了。  你就做购买税盘的分录就行了

健忘的吐司 追问

2020-06-03 10:50

借:管理费用
      应交税费——待认证
贷:库存现金

要抵扣时:
借:应交税费——增——进
贷:应交税费——待认证
对不?

税控盘现在做
借:管理费用
贷:库存现金

抵时
借:应交税费——减免
贷:管理费用

对不?

meizi老师 解答

2020-06-03 10:53

嗯是的  你抵减的时候 最好是做 :  抵时
借:应交税费——减免
借:管理费用 负数  这样避免你做贷方系统识别不了  其他是对的

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