送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-03 17:10

你好,借 研发支出-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

会计小白_ph533158 追问

2020-06-03 17:17

目前没有发生研发人员加班补贴:
借 管理费-研发费-工资 
    
贷:其他应付款-社保
       银行存款

如果产生了加班餐费,没有发票,应该怎么将这笔分录融合进第一个分录中,还是说分开做

紫藤老师 解答

2020-06-03 17:18

你好,最好是分开做的

会计小白_ph533158 追问

2020-06-03 17:42

麻烦老师将两笔的分录分别写下给我,谢谢

紫藤老师 解答

2020-06-03 17:43

每人每天按照一定的标准给予补贴,借 研发支出-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

如果产生了加班餐费,没有发票,你可以做成补贴的方式,也是福利费

紫藤老师 解答

2020-06-03 17:44

或者你等发票然后做入管理费用-误餐费  贷 银行存款

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相关问题讨论
你好,借 研发支出-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-06-03 17:10:42
你好,借;管理费用 贷;银行存款
2016-11-14 10:34:49
你好!借其他应收款 贷银行存款 发工资的时候借应付职工薪酬 贷现金 其他应收款
2018-05-15 14:46:45
你好 你就实际当月的社保和工资当月计提到成本费用 扣款的时候扣的是几月的社保在几月工资里面 做发放工资的分录 就扣就是了 挂其他应收款代发即可
2019-06-18 16:06:49
同学你好!这个的话   职工工资   直接少计提   就可以啦
2021-09-18 20:43:44
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