因为支付小于发票,上月做账发票为:借备用金,贷银行存款;借管理费用,借进项税,待备用金;本月红冲发票,借:管理费用负数,贷进项税转出,贷:备用金负数;借:备用金负数,贷:银行存款负数,怎么不对?本月红冲备用金后,备用金应有余额,怎么做平了?
挪蓝
于2020-06-04 16:23 发布 770次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-04 16:25
您好,您的处理是正确的。您全部红字冲回,所有科目的变动均为0,备用金与调整前的余额应该是一致的(蓝字+红字)。
相关问题讨论
您好,您的处理是正确的。您全部红字冲回,所有科目的变动均为0,备用金与调整前的余额应该是一致的(蓝字%2B红字)。
2020-06-04 16:25:33
你好,还要重新开的。
2019-05-06 16:10:49
你好!你这个账务处理是错的啊。你都没有做进项税。
2018-07-06 11:24:55
你好,这里发票还没有收到,就不应当计入费用核算的
2023-04-22 16:58:23
你好,
冲红分录
借,管理费用,负数
借,应交税费一应增进项,负数
借,银行存款,正数;
2020-08-13 14:45:07
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挪蓝 追问
2020-06-04 16:28
小林老师 解答
2020-06-04 16:50