因为支付小于发票,上月做账发票为:借备用金,贷银行存款;借管理费用,借进项税,待备用金;本月红冲发票,借:管理费用负数,贷进项税转出,贷:备用金负数;借:备用金负数,贷:银行存款负数,怎么不对?本月红冲备用金后,备用金应有余额,怎么做平了?
挪蓝
于2020-06-04 16:23 发布 765次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-04 16:25
您好,您的处理是正确的。您全部红字冲回,所有科目的变动均为0,备用金与调整前的余额应该是一致的(蓝字+红字)。
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挪蓝 追问
2020-06-04 16:28
小林老师 解答
2020-06-04 16:50