预收账款,当时就开了发票,能借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交增值税-销项税额吗?这里预收账款直接做了收入,那这里后期需要结转吗?当时候在编制资产负债表时是预收账款这个重分类科目填,还是直接转入未分配利润
Sweet
于2020-06-05 07:07 发布 985次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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你该调整年初数,这是追朔调整法
2019-04-10 17:50:39
你好,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
您好,没有特殊情况,是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好!
资产负债表的期未分配利润=资产负债表的期初未分配利润➕本年利润(利润表的“净利润”)
2019-06-13 12:18:39
如果有以前年度损益调整科目需要考虑
2015-11-29 23:14:17
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