我们公司的账原来在代账公司,五月切过来的,需要从新建账,四月开了专普票5700元,普票数额1.98元,3月底资产负债表货币资金60000元,实收资本50000元,未分配利润10000元,怎么建期初
zhengdy
于2020-06-05 10:46 发布 445次浏览
- 送心意
UU老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2020-06-05 10:50
您好,开具的发票如果未收到款项,计入应收账款,同时结转入未分配利润,期初余额为货币资金、应收账款、实收资本和未分配利润。您也可以根据3月底账面建期初,建账完毕后补做4月份账。
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