送心意

朴老师

职称会计师

2020-06-05 11:16

你好,是的哦,要这样来做分录

竹子 追问

2020-06-05 11:35

入库时 借原材料 贷 暂估应付 投入使用时 借材料成本 进项税 贷 票到应付 付款时 借票到应付 贷 银行 是这样吗?

朴老师 解答

2020-06-05 11:55

你好,这样做分录就可以了

竹子 追问

2020-06-05 13:51

老师那暂估应付呢 需不需要冲掉?

朴老师 解答

2020-06-05 13:54

需要的,到票的时候先把暂估的原分录负数红冲了,再按照发票做账

竹子 追问

2020-06-05 14:00

借原材料  -100  贷 暂估-100 老师是这样吗?那当时走原材料这步还有什么意义?

朴老师 解答

2020-06-05 14:07

对,就是负数,意义就是你是为了少交所得税才暂估的

竹子 追问

2020-06-05 14:36

好的 谢谢老师

朴老师 解答

2020-06-05 14:46

满意请给五星好评,谢谢

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