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竹子
于2020-06-05 11:15 发布 715次浏览
朴老师
职称: 会计师
2020-06-05 11:16
你好,是的哦,要这样来做分录
竹子 追问
2020-06-05 11:35
入库时 借原材料 贷 暂估应付 投入使用时 借材料成本 进项税 贷 票到应付 付款时 借票到应付 贷 银行 是这样吗?
朴老师 解答
2020-06-05 11:55
你好,这样做分录就可以了
2020-06-05 13:51
老师那暂估应付呢 需不需要冲掉?
2020-06-05 13:54
需要的,到票的时候先把暂估的原分录负数红冲了,再按照发票做账
2020-06-05 14:00
借原材料 -100 贷 暂估-100 老师是这样吗?那当时走原材料这步还有什么意义?
2020-06-05 14:07
对,就是负数,意义就是你是为了少交所得税才暂估的
2020-06-05 14:36
好的 谢谢老师
2020-06-05 14:46
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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2020-06-05 14:46