送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-05 16:28

你好     借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款

学习 追问

2020-06-05 16:29

按工资算?

学习 追问

2020-06-05 16:30

不是补助么?

meizi老师 解答

2020-06-05 16:34

你好  按你们退休金的金额来做分录 。 我只是没有给你写明细科目    这个也是要走应付职工薪酬过渡的

学习 追问

2020-06-05 16:53

哦哦。好的

meizi老师 解答

2020-06-05 16:56

没事 的 希望能帮到你

上传图片  
相关问题讨论
您好,一开始做固定资产了吗
2024-03-12 23:03:10
那么开票红冲核减的金额
2024-02-29 09:11:28
你好,方便把业务具体情况发来看一下吗?
2023-12-29 09:19:45
你好!你重新提问吧。你这样问老师不敢回答你的问题。怕自己也不会
2023-11-30 16:10:38
借:营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
2023-11-13 17:07:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...