会计学堂文老师,以前收到了帐款没有开具发票,前任会计做资产负债表一直都把这笔收入做到了资产负债表中的“其他应付款”位置了,这是什么用意呢?从2014年9月到2015年12月的都是这样做。还有就是我在2016年4月份的时候已经把这些之前所预收的帐款一次性全部开出了发票,请问我现在该怎么办呢?我现在的资产负债表应该怎么做呢?
怡怡
于2016-06-12 10:16 发布 889次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-06-13 03:29
当时做凭证时摘要怎么写的?入其他应付款他可能不用开发票了,这样账面以后容易冲减,你现在开了发票,要入到应收账款中,如果要用其他应付款冲,要做一个说明就可以了,或者你用现金冲回其他应付再冲应收账款也可以。
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