送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-06 10:00

待摊费用取消了,你们还有吗,那做借待摊费用 贷其他应付款,借制造费用 贷待摊费用

谦让的黑猫 追问

2020-06-06 10:00

现在都没这个科目啦

谦让的黑猫 追问

2020-06-06 10:01

如果不走就直接进费用吧

maize老师 解答

2020-06-06 10:04

是的,这个科目取消了,这个,可以先做周转材料-低值易耗品,领用做借制造费用 贷周转材料-低值易耗品

谦让的黑猫 追问

2020-06-06 10:05

好的,到时就按月领对吧

谦让的黑猫 追问

2020-06-06 10:05

按月分摊

maize老师 解答

2020-06-06 10:12

一般是领用就一次转费用这个,还有就是分次摊销,那是分次领用的时候摊销,但是你这个用完还给仓库吗,不给,不需要分次摊销了

谦让的黑猫 追问

2020-06-06 10:14

好的,谢谢老师

谦让的黑猫 追问

2020-06-06 10:15

老师,再请教个问题,我们厂区装修费金额比较大我放在在建工程装修费了,现在还有一部分票没开过来,厂房金额我之前也入的在建工程,现在生产我要折旧好折旧吗?需要做什么分录

maize老师 解答

2020-06-06 10:23

不同问题麻烦重新提问,谢谢上帝 可以一起按20年折旧这个,后续装修一般实务中是做长期待摊费用 按3年折旧,这样,你要是第一次那这个一般是做在建工程厂房下面这个,一起做下面按20年折旧,借在建工程 贷其他应付款,完工做借固定资产 贷在建工程

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你好,这个是 借 研发费用 贷 原材料 应付职工薪酬 借 管理费用 贷 累计折旧
2021-12-10 10:46:05
你好 借:管理费用 进项增值税 贷:银行存款
2020-07-29 12:34:11
您好,为您解答如下 1、购买固定资产 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 2、固定资产报废清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 贷:固定资产 支付清理费用: 借:固定资产清理 贷:银行存款 清理过程中: 借:银行存款(变价收入) 原材料(残料入库) 其他应收款(保险公司、责任人赔偿) 贷:固定资产清理 清理净损失: 借:资产处置损益——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理 清理净收益: 借:固定资产清理 贷:资产处置损益——处置非流动资产利得
2019-01-30 11:31:15
你好 购入 借 固定资产 应交税费 贷 银行存款 固定资产清理的会计分录: 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:贷:固定资产清理
2019-01-30 08:24:25
你好,是一般纳税人吗,报废固定资产要转固定资产清理。
2019-01-30 08:11:01
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