- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-06 10:36
您好
借:管理费用-工资 91000
借;管理费用-单位社保费 3500
贷:应付职工薪酬-工资 91000
贷:应付职工薪酬-单位社保费 3500
发放:
借:应付职工薪酬-工资 91000
贷:其他应付款-个人社保费 2800
贷:应交税费-个人所得税 425
贷:银行存款 91000-2800-425=87775
上交
借:应付职工薪酬-单位社保费 3500
借:其他应付款-个人社保费 2800
借:应交税费-个人所得税 425
贷:银行存款 3500+3800+425=7725
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息