发现19年3月的销项税额多报了0.02元,请问怎么处理? 然后正好17年开始的应交增值税科目贷方余额为0.02元,到19年3月前贷方余额都是0.02请问要处理吗? 3月多报了0.02后,余额就平了
乐三
于2020-06-06 11:54 发布 2007次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-06-06 12:06
可以做调整分录
借管理费用…税费0.02
贷应交税费…应交增值税(销项税额)0.02
相关问题讨论
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
有区别的,一个核算的销项税额,一个是抵减金额,核算对象不同
2017-09-06 16:16:55
是的,收到增值税的退税时,借:银行存款,贷:营业外收入
2023-10-07 09:34:58
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
你好!转入应交税费-未交增值税。计入应交税费应交增值税已交税金。
2019-05-19 20:31:47
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