送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-06-06 12:06

可以做调整分录
借管理费用…税费0.02
贷应交税费…应交增值税(销项税额)0.02

乐三 追问

2020-06-06 12:29

那余额还是多0.02?

蒋飞老师 解答

2020-06-06 12:44

是账上多了,还是申报表多了?

乐三 追问

2020-06-06 13:39

是申报表多了

蒋飞老师 解答

2020-06-06 13:43

可以做调整分录
借管理费用…税费0.02
贷应交税费…应交增值税(销项税额)0.02账面增加0.02和申报表保持一致就可以了)

乐三 追问

2020-06-06 13:45

那17年度多出的0.02元我还找原因出来调整吗?

蒋飞老师 解答

2020-06-06 14:08

把上面的分录做在现在就可以了

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相关问题讨论
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
有区别的,一个核算的销项税额,一个是抵减金额,核算对象不同
2017-09-06 16:16:55
是的,收到增值税的退税时,借:银行存款,贷:营业外收入
2023-10-07 09:34:58
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
你好!转入应交税费-未交增值税。计入应交税费应交增值税已交税金。
2019-05-19 20:31:47
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