老师您好,我想问一下,我们现在先预付的全年的房租,但是发票估计还要几个月才能收到,我现在先借记长期待摊费用-房租,贷银行存款,然后下个月开始借记管理费用,贷记长期待摊费用,那要是收到发票的时候应该怎么记啊
648161707
于2020-06-06 15:56 发布 932次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-06 15:58
收到发票如果和你的账上一样的,可以不用调整,把发票直接放到当月分录后面就可以,如果和金额不一样的,你之前的需要红冲借应付账款贷,长期待摊费用,借长期待摊费用,借管理费用负数,然后做发票的,借长期待摊费用贷应付账款,借管理费用贷长期待摊费用。
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你好,长期待摊费用,二级科目是开办费吗?
2020-07-18 11:31:17
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您好,对的。
2017-05-21 13:48:05
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你好,是的,可以这样处理的,
2020-04-15 11:10:27
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你好,没有先分摊的概念,是先预提!
借:管理费用-租赁费,贷:预提费用或其他应付款,支付的时候就是,借:预提费用或其他应付款,贷:银行存款
2018-09-28 11:06:46
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不能结转的。
2017-08-12 22:00:27
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