我提问:老师好,这月进项没到的商品做暂估入库处理,我做借:库存商品-暂估,1170000贷:应付账款1170000,到月底结转成本时,这一部分暂估的商品也得单独结转吧?我做借:主营业务成本1170000,贷库存商品-暂估1170000,可以吗?是按这个数结转吧? 老师,这部分暂估已经销售完了,并开了发票
呈妈
于2016-06-12 11:51 发布 1092次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-12 11:56
到来发票之后,将暂估入库这笔分录红冲,结转成本这笔也得红冲吗?
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你好。销售了,库存商品结转主营业务成本
一般制造企业,生产成本是完工后结转到库存商品。
2019-03-23 14:41:33
对 你写的分录 是对的 是借主营业务成本,贷库存商品
2019-03-26 15:51:07
你好,主营业务成本结转至本年利润
2018-09-12 17:56:02
不是的
结转已售产品的成本的分录为
借:主营业务成本 贷:库存商品
2018-10-09 15:56:45
你好,是的,是这样做分录的
2019-01-11 20:22:46
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