@江老师,刚才不小心点错了。老师你说的那个我都明白。我们是小规模。平常一直不交增值税,做账就是借:银行存款贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税(销项税额)月末减免时做借:应交税费_增值税(销项税额)贷:营业外收入(减免税款)这样对不?而且上个月我们开了一张专票,现在专票入账的分录怎么做,然后交税时的分录应该怎么做??
Grace~
于2020-06-07 11:06 发布 649次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-07 11:18
您好
专票入账
借:应收账款等
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
交税的时候:
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:银行存款
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Grace~ 追问
2020-06-07 11:19
bamboo老师 解答
2020-06-07 11:19