- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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您好
月末转出后应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额正确的 可以年末的时候把增值税下三级科目一次性结平
2020-04-09 23:04:53
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增值税的话不是说具体是叫结转,如果说你月末有需要交的增值税的话,就是需要有余额的,你正常交纳就可以了。
借,应交税费~转出未交增值税
贷,应交税费~未交增值税
2020-06-07 11:32:42
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你好 把你之前做收入的分录红冲了重新做正确的计提增值税金额
2019-06-20 11:28:39
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您好,有可能说明这两个月的缴纳的金额正好相同
2020-01-13 12:00:17
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您好,不会吧,您具体把您的应交增值税科目全部余额列出来看看,谢谢。
2017-11-03 22:24:06
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