送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-06-08 10:53

借以前年度损益调整
应交税费…应交增值税(销项税额)
贷应收账款

蒋飞老师 解答

2020-06-08 10:54

1.根据红字发票做账:
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税(销项税额)
(金额用负数表示)
2.然后再根据发票
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税(销项税额)
(以这一回答为准)

李yan彬 追问

2020-06-08 10:56

谢谢老师

蒋飞老师 解答

2020-06-08 10:57

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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