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李yan彬
于2020-06-08 10:51 发布 3966次浏览
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-06-08 10:53
借以前年度损益调整应交税费…应交增值税(销项税额)贷应收账款
蒋飞老师 解答
2020-06-08 10:54
1.根据红字发票做账:借应收账款贷主营业务收入应交税费…应交增值税(销项税额)(金额用负数表示)2.然后再根据发票借应收账款贷主营业务收入应交税费…应交增值税(销项税额)(以这一回答为准)
李yan彬 追问
2020-06-08 10:56
谢谢老师
2020-06-08 10:57
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
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蒋飞老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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蒋飞老师 解答
2020-06-08 10:54
李yan彬 追问
2020-06-08 10:56
蒋飞老师 解答
2020-06-08 10:57