老师你好我想问下4月份有个7000的发票开错了,当时忘记作废,4月份一共就开了7000的发票,5月份把4月份开错的发票,冲红了,然后5月份又重新开具的7000的发票,我4月份当时申报的增值税的金额是7000元,那么5月份的销项正数金额是405000,销项负数金额是7000,实际销售金额是398400元,,那我5月份的时候申报增值税的开票金额是多少呢
怕孤单的绿草
于2020-06-08 14:20 发布 867次浏览
- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-08 14:21
同学,你好,按实际销售金额
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同学,你好,按实际销售金额
2020-06-08 14:21:16
按税率进行申报增值税附表一,用负数填列第三列、第四列的数据,再按正确的开票金额填列附表一的数据
2018-09-11 13:43:03
你好,是错的
2016-11-17 17:01:20
您好,具体是进货发票还是销售发票,
2019-07-13 11:39:15
是总和
这个是正确的
2021-07-02 17:43:30
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