送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-08 16:30

你好
借;管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬—福利费
借;应付职工薪酬—福利费 ,     贷;银行存款等科目

echo 追问

2020-06-08 16:31

还是要计提哇?

邹老师 解答

2020-06-08 16:31

你好,是的,需要先计提,然后再做支付分录

echo 追问

2020-06-08 16:32

可以直接写:借:管理费用-福利费
贷:现金

邹老师 解答

2020-06-08 16:35

你好,需要先计提,然后做支付分录

echo 追问

2020-06-08 16:35

嗯嗯 谢谢哈邹老师

邹老师 解答

2020-06-08 16:36

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

echo 追问

2020-06-08 16:37

那这餐费在应付职工薪酬里,也需要交工会经费了噶?

邹老师 解答

2020-06-08 16:40

你好,这个餐费通过福利费明细核算,不作为工会经费缴纳基数的

echo 追问

2020-06-08 16:41

嗯 谢谢哈老师

邹老师 解答

2020-06-08 16:45

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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