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echo
于2020-06-08 16:29 发布 1167次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-06-08 16:30
你好借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目
echo 追问
2020-06-08 16:31
还是要计提哇?
邹老师 解答
你好,是的,需要先计提,然后再做支付分录
2020-06-08 16:32
可以直接写:借:管理费用-福利费贷:现金
2020-06-08 16:35
你好,需要先计提,然后做支付分录
嗯嗯 谢谢哈邹老师
2020-06-08 16:36
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2020-06-08 16:37
那这餐费在应付职工薪酬里,也需要交工会经费了噶?
2020-06-08 16:40
你好,这个餐费通过福利费明细核算,不作为工会经费缴纳基数的
2020-06-08 16:41
嗯 谢谢哈老师
2020-06-08 16:45
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
★ 4.99 解题: 623271 个
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