老师,您好!请教您,由于以前年度的简易征税项目现在核减,发票冲红,当月增值税申报表,冲红的税额抵减了本月的增值税,账务怎么处理合适?
微信用户
于2020-06-09 12:01 发布 1217次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-09 12:11
你好
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
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你好,那你这是特殊情况 只能是按税局说的操作处理,
2020-06-04 11:02:12
你好,同学。
发现少缴纳,你是更正之前申报表,重新申报。
2019-12-10 17:05:59
您好
查到以前年度的数据没有做收入。在本年度补记收入以后,增值税申报表要报
2022-03-15 16:08:48
同学您好,您具体可以截图看下吗
2021-05-07 16:19:56
你好,您系统里有申报台账可以查询下载以前申报过的
2021-05-07 16:08:09
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2020-06-09 12:15
郭老师 解答
2020-06-09 12:17