1、开出的普通发票分录是: 借:银行 100 贷:预收 95 应交税费——应交增值税 5 那收到的普通发票分录是不是: 借:管理费用 95 应交税费——应交增值税 5 贷:银行 100 2、如果是这样资产负债表中,应交税费需要怎么计算填写?
空
于2020-06-09 13:42 发布 1467次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-09 13:43
您好
收到普通发票不需要写进项税额 不抵扣进项税额
资产负债表应交税费填 5
相关问题讨论
同学。你的负数是怎么来的,如果之前已经调整过后,本期没有发生,是不会存在 负数余额的
2019-03-18 10:13:41
您好
收到普通发票不需要写进项税额 不抵扣进项税额
资产负债表应交税费填 5
2020-06-09 13:43:30
你后面的问题是什么意思?你这个分录借应交税费那么就的减了,你应该交纳的税啊。
2020-01-17 22:32:15
您好
请问您什么业务这么写分录
2019-09-02 21:51:38
你是不是不需要交税?应交税费借方余额会出现在其他流动资产里面
2019-06-17 11:54:59
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空 追问
2020-06-09 13:46
bamboo老师 解答
2020-06-09 13:46