送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-09 14:07

您好
请问当时入账的时候应该做什么会计分录的 计入了应付账款

凤梅 追问

2020-06-09 14:13

就是应付账款,现在领导说不摆应付

bamboo老师 解答

2020-06-09 14:13

那领导要放在什么会计科目?

凤梅 追问

2020-06-09 14:16

这个很复杂,因为在付款时是按85%付的,就有15%是应付款对吧,然而85%那部分也有应付款,所以我想把前期的应付账款冲正,账上就不摆账,以台账体现

bamboo老师 解答

2020-06-09 14:18

您要把前面的应付冲正的话 那当时入账的正笔分录都要红冲掉啊

凤梅 追问

2020-06-09 14:27

分录怎么做

bamboo老师 解答

2020-06-09 14:28

做您应付账款入账相同的红字分录就好了啊

凤梅 追问

2020-06-09 14:35

老师,我入账时借工程施工,贷应付账款,现在是要冲应付账款,工程施工也要一并冲回

bamboo老师 解答

2020-06-09 14:37

是的 不然应付账款不会平

凤梅 追问

2020-06-09 14:38

好的,谢谢老师!!!

bamboo老师 解答

2020-06-09 14:39

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 请问当时入账的时候应该做什么会计分录的 计入了应付账款
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