1我们这边本委的账是我做 然后还有个四个分会 分会的话目前是这样的 就是他们的立案费是本委收 收入也是我们这里确认 然后分会会根据扣除税后的金额申请拨款 等于就是把他们的主营业务收入拨还给他们了 总的来说我们跟分会资金这块就两块 一个是收钱 我们来收 拨款 扣掉税后的金额要还给他们 分会自己有会计 但是目前他们那边没有报税 本委拨给分会的钱我这边做账是做到主营业务成本里去了 。 本来我让他们每个月把各种费用报过来 然后 我拨款就做借其他应付 贷银行存款 然后做他们的账 就借费用 贷其他应付 然后有专业部门说这样存在税务风险。 现在这上面两边的账 并账怎么并

海棠
于2020-06-09 18:03 发布 727次浏览

- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-06-10 12:57
如果说你这个都是一体的,只是分开核算,那么相关的资金往来,你就不应该确认为成本和收入的。播出去的时候,你是借其他应收款贷银行存款。那么收到这一方的处理是借银行存款贷其他应付款。那么合并的时候,你就是其他应收款和其他应付款相抵消。
相关问题讨论
(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入×100%。
2020-04-10 11:24:14
你好,不对。
营业成本,不包括期间费用
利润总额=营业收入—营业成本—税金及附加—期间费用等%2B营业外收入—营业外支出
2023-07-17 11:22:08
以上公式是正确的。
2018-07-18 22:45:43
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益(-公允价值变动损益)+投资收益(-投资损失)
2019-03-15 09:54:32
你好 ;你是要计算销售总额 ? 应该是看你 主营业务收入%2B其他业务收 入合计的 ; 你应该是 计算销售毛利吧
2022-04-15 11:10:37
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