/甲公司为一家企业所得税居民企业,主要从事货物生产和销售,本年取得销售 货物收入3000万元、理财产品收益30万元,从其直接投资的未上市居民企业分回股息 收益120万元,出售闲置厂房收入200万元,发生业务招待费16万元。要求:计算甲 公司本年度在企业所得税前可以扣除的业务招待费
可靠的酒窝
于2020-06-09 20:34 发布 3777次浏览
![/甲公司为一家企业所得税居民企业,主要从事货物生产和销售,本年取得销售
货物收入3000万元、理财产品收益30万元,从其直接投资的未上市居民企业分回股息
收益120万元,出售闲置厂房收入200万元,发生业务招待费16万元。要求:计算甲
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慧老师
职称: 税务师,中级会计师
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为什么业务招待费是支出,同理的还有公会经费,职工福利费,教育经费这些都是支出,为什么要加进所得额里去计算所得税? 所得税不是人的所得吗?
2015-10-15 14:02:24
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你好,业务招待费的税收金额是营业收入的千分之五和发生额的60%双线从低,和是否亏损无关系。
2020-05-18 10:44:30
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你好,你们是筹建期吗?
2020-05-08 09:37:13
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你好 一般不是会告诉的 ,要自己记一下
2020-04-06 14:01:32
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是的,这个28万的业务招待费要全额调增去缴企业所得税
2020-03-25 16:23:49
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