请问老师我们是房地产开发公司,之前付预付工程款做的会计分录是,借:预付账款-总包公司;贷:银行存款;现在总包开来发票了就不用问要怎么做会计分录
Flower thorn
于2020-06-10 09:46 发布 1217次浏览
- 送心意
UU老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2020-06-10 09:50
您好,收到的工程款发票计入工程款,借:在建工程,贷:预付账款-总包公司
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您好,收到的工程款发票计入工程款,借:在建工程,贷:预付账款-总包公司
2020-06-10 09:50:59
你好 是的 内账可以根据老板需要来做
2019-11-06 14:17:32
借:开发成本--土地成本贷:银行存款
2017-04-10 10:06:13
(1)按面值发行债券
借:银行存款 2000000
贷:应付债券-债券面值 2000000
(2)2001年6月30日计提利息时
借:在建工程 36000(60000×60%)
财务费用 24000(60000-36000)
贷:应付债券-应计利息 60000(2000000×6%/2)
(3)2001年12月31日计提利息时
借:在建工程 54000(60000×90%)
财务费用 6000(60000-54000)
贷:应付债券-应计利息 60000(2000000×6%/2)
(4)2002年6月30日和2002年12月31日计提利息时
借:财务费用 60000
贷:应付债券-应计利息 60000(2000000×6%/2)
(5)2003年1月1日还本付息时
借:银行存款 2240000
贷:应付债券-债券面值 2000000
-应计利息 240000(2000000×6%×2)
2022-04-15 19:10:06
先计入开发成本,再作为离利润分配给老板
2019-04-08 11:46:34
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Flower thorn 追问
2020-06-10 10:34
UU老师 解答
2020-06-10 10:38