老师,问题1:我们公账上出现一些余额差,该如何平账呢?比如汇了100元货款给对方,对方只开了99.5元的票进来或者开了300元的票出去,只收到296元,因为账目比较久了,所以让对方把差额再汇进来不实际(时间一年多点)或者我这边再开那一点钱的票出去也不太实际吧、这该如何平账呢 问题2:我们公司本月销售了35万的含税货款出去,但是对方几个月前有些不良品要求在这个月货款进行扣除,这该如何开票呢?
学堂用户_ph101859
于2020-06-10 16:06 发布 2297次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-06-10 16:07
问题1:我们公账上出现一些余额差,该如何平账呢?比如汇了100元货款给对方,对方只开了99.5元的票进来或者开了300元的票出去,只收到296元,因为账目比较久了,所以让对方把差额再汇进来不实际(时间一年多点)或者我这边再开那一点钱的票出去也不太实际吧、这该如何平账呢
…差额可以记入财务费用…现金折扣
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