送心意

刘茜老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-10 20:11

你好 不对的
借:管理费用/销售费用3000
贷:应付职工薪酬-工资 3000
 借:应付职工薪酬-工资3000
贷:库存现金3000

追问

2020-06-10 20:15

我们刚成立的公司。刚建帐。库存现在 没有期初余额。不得先把库存现金。入账。做个分录吗?

刘茜老师 解答

2020-06-10 20:17

你这个是投资分录。没有钱的情况下先做投资入股分录。然后再按上面那个分录做工资发放。

追问

2020-06-10 20:32

我建帐的时候。没有期初数据。不成立。我就把银行现金的钱写期初数据了。那就不用做投资的分录了吧

刘茜老师 解答

2020-06-10 20:37

公司刚成立应该期初都是0的 。你建账的时候不能填有金额的

追问

2020-06-10 20:38

起初余额都填写0就行是吧!然后再点击开账就行是吧

刘茜老师 解答

2020-06-10 20:40

是的,建账时候期初余额都是0,然后再做建设期那些分录,增加实收资本,增加现金

追问

2020-06-10 20:41

好的谢谢老师。

刘茜老师 解答

2020-06-10 20:43

不客气,祝你工作生活愉快!

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你好,可以办理股权转让,或者做减少注册资本
2016-10-28 15:24:55
你好 不对的 借:管理费用/销售费用3000 贷:应付职工薪酬-工资 3000 借:应付职工薪酬-工资3000 贷:库存现金3000
2020-06-10 20:11:55
账上有没固定资产,存货之类的?
2016-10-10 09:45:53
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