上月买入固定资产200万,付款100万,另一百万待付。对方开来发票100万,进项税13万;这月付款50万,开来发票50万,进项税6.5万,两个月分录分别怎么做
木白木易
于2020-06-11 10:31 发布 666次浏览
- 送心意
陈老师
职称: 中级会计师
2020-06-11 10:40
同学,你好,你的200万是不含税吗。付款时:借 应付账款-来票-xx 贷 银行存款
你可以先固定资产暂估计入库 借 固定资产 贷 应付账款-暂估-XX公司
来发票的时候 借:应付账款-暂估-XX 贷:应付账款-来票-xx
相关问题讨论
同学,你好,你的200万是不含税吗。付款时:借 应付账款-来票-xx 贷 银行存款
你可以先固定资产暂估计入库 借 固定资产 贷 应付账款-暂估-XX公司
来发票的时候 借:应付账款-暂估-XX 贷:应付账款-来票-xx
2020-06-11 10:40:54
购进时分录:借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款(现金)
2016-08-01 15:19:23
借固定资产应交税费 -待认证进项税额 贷银行存款等
2019-12-31 17:20:24
你好; 那你就做 :借固定资产 ; 应交税费-待认证进项税; 进项税贷 银行存款或者 应付账款
2022-02-25 11:04:05
你好!是这样,如果你没有暂估,你就补上,按全额来暂估,等到发票收完之后,直接贴在暂估的分录里面就可以了
至于折旧,你可以补提
2017-08-08 13:50:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
木白木易 追问
2020-06-11 10:44
陈老师 解答
2020-06-11 10:45