送心意

陈老师

职称中级会计师

2020-06-11 10:40

同学,你好,你的200万是不含税吗。付款时:借 应付账款-来票-xx  贷 银行存款
你可以先固定资产暂估计入库  借 固定资产  贷 应付账款-暂估-XX公司 
来发票的时候  借:应付账款-暂估-XX  贷:应付账款-来票-xx

木白木易 追问

2020-06-11 10:44

老师,200万不含税。您可以把分录数字化吗,看不懂

陈老师 解答

2020-06-11 10:45

付款时:借 应付账款-来票-xx 100  贷 银行存款100 
先固定资产暂估计入库 借 固定资产200 贷 应付账款-暂估-XX公司200
来发票的时候 借:应付账款-暂估-XX100  应交税费-增值税-进项 13 贷:应付账款-来票-xx113

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同学,你好,你的200万是不含税吗。付款时:借 应付账款-来票-xx 贷 银行存款 你可以先固定资产暂估计入库 借 固定资产 贷 应付账款-暂估-XX公司 来发票的时候 借:应付账款-暂估-XX 贷:应付账款-来票-xx
2020-06-11 10:40:54
购进时分录:借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款(现金)
2016-08-01 15:19:23
借固定资产应交税费 -待认证进项税额 贷银行存款等
2019-12-31 17:20:24
你好;    那你就做 :借固定资产 ;  应交税费-待认证进项税;  进项税贷 银行存款或者 应付账款   
2022-02-25 11:04:05
你好!是这样,如果你没有暂估,你就补上,按全额来暂估,等到发票收完之后,直接贴在暂估的分录里面就可以了 至于折旧,你可以补提
2017-08-08 13:50:09
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