比方说我本月发生了一笔业务,且进项税是需要转出的,收到发票时,借:管理费用 200, 借:应交税费-待认证进项税 10 ,贷:银行存款 210 ,接下来我怎么结转、认证、转出,这些分录该怎么做?
考试注会
于2020-06-11 11:05 发布 623次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08
你好,是取得专用发票,暂时没有认证抵扣?
2018-09-10 16:01:09
你好,这个是什么经济业务?
2016-12-27 21:11:02
两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04
你好,不对的借管理费用贷银行存款这是电费作为管理费用的处理,如果是制造费用,借制造费用,应交增值税进项税,贷银行存款
2019-04-29 22:07:43
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