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糖糖糖
于2020-06-12 10:38 发布 1785次浏览
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-06-12 10:39
预交增值税=开票金额÷1.09*2%
糖糖糖 追问
2020-06-12 10:48
好的,那建筑行业正常交税 计提税金的分录是什么呢?
蒋飞老师 解答
2020-06-12 10:49
具体是哪方面税金呢?
2020-06-12 10:51
比如5月份公账扣税100元,然后我6月份应该交50元增值税 月底我应该怎么做账呢
2020-06-12 11:00
你们单位是一般纳税人吗
2020-06-12 11:01
是一般纳税人
2020-06-12 11:05
比如本月销项税额200进项税额100应交增值税200-100=1001..月底做分录借应交税费…应交增值税(销项税额)200贷应交税费…应交增值税(进项税额)100应交税费…未交增值税1002.次月初交税借应交税费…未交增值税100贷银行存款100……每月按照上面的思路做账就可以了
2020-06-12 11:09
好的,谢谢老师
2020-06-12 11:12
不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
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蒋飞老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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