- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
相关问题讨论
借:银行存款 贷:以前年度损益调整
2020-05-02 15:06:15
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2020-03-25 16:14:56
你好,借银行存款贷其他应付款社保
2020-03-13 14:49:34
你好,如果工资计提已经入了其他应付款员工交纳部份,交就直接冲销代员工交纳部份,社保费差额入公司成本
2019-03-31 16:07:42
直接挂“其他应收款——XX员工”,这样以后发工资时,可以扣工资后平账
2017-10-09 11:03:09
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