送心意

博言老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2020-06-12 21:48

您好,1、借:预付账款  贷:银行存款  等拿到发票,再冲预付账款,借费用
2、水电费、房租计入管理费用
借:管理费用  贷:银行存款
3、先做投资款,再做往来款
借:银行存款  贷:实收资本    借:其他应收款   贷:银行存款

有魅力的星星 追问

2020-06-12 21:54

1、单位和个人的往来款,通过其他应收款好,还是其他应付款好
2、房租水电一下子就记入费用了吗?

博言老师 解答

2020-06-12 21:59

1、往来款看性质,企业付款就是应收款,企业收款就是应付款,同一个辅助单位,其他应收和其他应付挂单边,不要应收、应付都有同一个人的余额就行
2、水电费不跨年直接计费用就行,对年度报告没有影响,如果期限较长(超过3个月),你也可以挂待摊费用,按月摊销

有魅力的星星 追问

2020-06-12 22:05

如果摊销,具体账务怎么做?

博言老师 解答

2020-06-12 22:17

比如分3个月摊销一笔费用
借:待摊费用  3
贷:银行存款  3
借:管理费用  1
贷:待摊费用  1

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