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珍ヽ゛
于2020-06-13 09:03 发布 1457次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-06-13 09:04
您好,是的,是这样计算的。
珍ヽ゛ 追问
2020-06-13 10:10
老师,销货方开具的普通发票,他们是自养的,本来是免税的,由于他们超过了30万的销售额,所以开具的是1%税率的普通发票给我们,那我们一样的可以抵扣吧,我们是一般纳税人,是直接用我们支付的金额*0.09吗?
张艳老师 解答
2020-06-13 10:28
这个是不可以抵扣进项税额的。因为不是免税发票。
2020-06-13 10:29
不会吧,可是他们本来就属于免税的啊
2020-06-13 10:31
是的,对方本身适用免税销售,不应该开具带税率的发票给您公司。
2020-06-13 10:32
他说一个月超过30万了。开不了免税的了,就开了1%的普通发票给我们
2020-06-13 10:34
对方说法不对,其正常开具免税发票就是了,对方超过限额,也是要对非免税销售部分缴纳增值税而已,对于其免税部分是不缴纳增值税的。
2020-06-13 10:43
意思是不管开多少都能开免税的 只不过他们交税的时候需要分开
2020-06-13 10:44
是的,就是这样理解。
2020-06-13 10:47
非常感谢老师
不客气的,祝您学习愉快,工作顺利。
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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