送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-13 21:39

对方抵扣了需要给他负数发票

LL 追问

2020-06-13 21:40

做账时是按照正常的科目入账吗?还是主营业务收入,应交税费增值税销项税,只是金额是填写负数?

郭老师 解答

2020-06-13 21:41

分录不变金额是负数的

LL 追问

2020-06-13 21:42

好的,对方未抵扣,但是之前的发票未寄回给我们,我们开具的负数发票也要给他们吧

郭老师 解答

2020-06-13 21:45

不用的
这个之前的应该给你们

LL 追问

2020-06-13 21:46

因为之前的他们已经入账了装订凭证了,无法抽取出来,我们把负数发票第二联和第三联给对方在本月账中也是红冲吧

郭老师 解答

2020-06-13 21:47

跨月了吗
跨月的可以,但是当月作废的不行

LL 追问

2020-06-13 21:48

跨月了,当月作废都会要求客户寄回发票

郭老师 解答

2020-06-13 21:49

可以的
这种最好问他要回来,他们就有复印一份的

LL 追问

2020-06-13 21:52

一般对方未入账我们就要求他们寄回需要红冲的蓝字发票,入账了就直接给到他们负数发票,像如果隔了好几个月的发票需要红冲肯定是要不回来了,这种情况原先的蓝字发票收不回来也是可以的吧

郭老师 解答

2020-06-13 21:59

你好,只要你税务局查帐不要求的没事的

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被我重新点了一下上传 有没有关系 没有
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