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LL
于2020-06-13 21:38 发布 1651次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-13 21:39
对方抵扣了需要给他负数发票
LL 追问
2020-06-13 21:40
做账时是按照正常的科目入账吗?还是主营业务收入,应交税费增值税销项税,只是金额是填写负数?
郭老师 解答
2020-06-13 21:41
分录不变金额是负数的
2020-06-13 21:42
好的,对方未抵扣,但是之前的发票未寄回给我们,我们开具的负数发票也要给他们吧
2020-06-13 21:45
不用的这个之前的应该给你们
2020-06-13 21:46
因为之前的他们已经入账了装订凭证了,无法抽取出来,我们把负数发票第二联和第三联给对方在本月账中也是红冲吧
2020-06-13 21:47
跨月了吗跨月的可以,但是当月作废的不行
2020-06-13 21:48
跨月了,当月作废都会要求客户寄回发票
2020-06-13 21:49
可以的这种最好问他要回来,他们就有复印一份的
2020-06-13 21:52
一般对方未入账我们就要求他们寄回需要红冲的蓝字发票,入账了就直接给到他们负数发票,像如果隔了好几个月的发票需要红冲肯定是要不回来了,这种情况原先的蓝字发票收不回来也是可以的吧
2020-06-13 21:59
你好,只要你税务局查帐不要求的没事的
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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