请问老师,一般纳税人5月份开专票15万,6月份11号将5月份开的发票冲红,在6月份重新开了15万的发票,请问6月份申报增值税应该怎么报,是零申报吗
Ai笑笑
于2020-06-14 18:18 发布 858次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-14 18:26
您好,主表显示是零,但附表要体现您红字发票和蓝字发票的金额。
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是没有任何业务,还是没有增值税应纳税额的0申报
2018-11-23 11:44:08
您好
附加税也零申报
2019-09-01 15:26:48
需要申报。
2017-06-17 08:14:53
你好,0申报就申报表本月数不填数据或者填0直接保存申报就好
2018-10-12 19:16:03
你好,根据自己企业销项,进项情况选择需要填写的报表填写
2016-06-07 15:19:18
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