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笨笨的网络
于2020-06-15 17:58 发布 2897次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-15 18:04
你好 是的 大概是这样 还得计提工资 计提当月社保 月末结转
笨笨的网络 追问
2020-06-15 18:15
好的!请问我这个先后顺序有没有问题啊!
meizi老师 解答
2020-06-15 18:25
你好 大概是这样 没有什么问题的
2020-06-15 18:27
老师,我每个月的厂租,水电费怎么分配到管理费用和制造费用中啊!按照什么比例,还有我没有收到发票怎么做账
2020-06-15 18:34
你好 这个你要按你们使用比例。 你要自己做一个比例分摊表来 。 你按照当期发生的费用计入当期费用 。 先暂估入账
2020-06-15 18:37
比例分摊表我没做过,我需要怎么做才能更好的进行后续工作。是可以计入其他应付款科目是吗?
2020-06-15 18:43
你好 你自己按部门使用情况来做比例 是的你暂估暂时没有付款的话 挂其他应付款
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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