送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-15 18:04

你好 是的 大概是这样   还得计提工资 计提当月社保 月末结转

笨笨的网络 追问

2020-06-15 18:15

好的!请问我这个先后顺序有没有问题啊!

meizi老师 解答

2020-06-15 18:25

你好    大概是这样  没有什么问题的

笨笨的网络 追问

2020-06-15 18:27

老师,我每个月的厂租,水电费怎么分配到管理费用和制造费用中啊!按照什么比例,还有我没有收到发票怎么做账

meizi老师 解答

2020-06-15 18:34

你好  这个你要按你们使用比例。 你要自己做一个比例分摊表来 。  你按照当期发生的费用计入当期费用 。  先暂估入账

笨笨的网络 追问

2020-06-15 18:37

比例分摊表我没做过,我需要怎么做才能更好的进行后续工作。是可以计入其他应付款科目是吗?

meizi老师 解答

2020-06-15 18:43

你好   你自己按部门使用情况来做比例  是的你暂估暂时没有付款的话 挂其他应付款

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你好 是的 大概是这样 还得计提工资 计提当月社保 月末结转
2020-06-15 18:04:10
你好!是的。
2017-03-23 16:28:48
你好 不结转 等着生产一起结转
2020-06-04 09:26:14
你好,是这样做分录的
2019-01-05 09:46:32
你好 计入制造费用 需要结转的
2019-09-23 18:03:32
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