送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-06-16 14:27

您好,二者之间没有关系。应付账款和预付账款、应收账款和预收账款科目涉及科目重分类。

小小小 追问

2020-06-16 15:04

我现在账上有两家公司是一个公司的,他家应收应付我都挂的有余额,我现在想把应付贷方有余额5000调到应收,请问应收的金额应该在借方还是贷方

张艳老师 解答

2020-06-16 15:12

您要想把应收和应付抵消的话,需要签订三方抵抹账协议的。
这个是在借方还是在贷方,是需要您提供具体数字才好判断的。

小小小 追问

2020-06-16 15:14

这么麻烦,本来就是一个公司的账呀,只是挂错账,挂到客户的另一家公司去了,我只想调应付贷方的这个5000,调到应收,也是贷方的5000吗?

张艳老师 解答

2020-06-16 15:29

您别嫌麻烦,这个账务要调整正确了。
您最好将之前挂错账的分录上传一下,才好帮您分析。
举例,根据您的描述,不好判断方向,因为老师不清楚具体的业务背景。
借  应付账款  5000   贷  应收账款  5000(这样调整的话,就是要冲减应收账款了,具体的业务背景是这样吗?)

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