请问老师,我这边有个分录 借:应付职工薪酬-职工福利费 100 应交税费-应交增值税(进项税)13 贷:银行存款 113 因为涉及福利费是要做进项转出的, 该如何做分录?而且如果进项转出的话 那福利费就不应该是100了,就应该是113了,如何做账?
Helen
于2020-06-16 14:51 发布 1516次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-16 14:54
你好,发票价税,合计就是113,是吗。
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最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
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你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
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您好!对的。分录就是这样。
2018-10-12 15:12:22
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借:管理费用——福利费等
贷:应付职工薪酬——福利费
2018-11-29 14:32:40
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这个工资总额是应付职工薪酬-工资,不包括福利费的
2018-01-18 09:07:31
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