送心意

黎老师

职称中级会计师

2020-06-17 11:30

你好,借:其他应收款~社保,贷:应付职工薪酬~社保 冲减国家对企业减免的部分 借:应付职工薪酬~社保  借:管理费用(红色字体)

张张 追问

2020-06-17 11:39

我可以把他之前多交的单据找出来,直接做:借:其他应收款,贷:银行存款,后面缴纳社保的时候,借:应付职工薪酬-社保  ,其他应付款-个人社保,贷:银行存款,其他应收款

张张 追问

2020-06-17 11:40

这样可以不

黎老师 解答

2020-06-17 11:48

你好,你的会计分录最后能冲平就可以用。

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你好,借:其他应收款~社保,贷:应付职工薪酬~社保 冲减国家对企业减免的部分 借:应付职工薪酬~社保 借:管理费用(红色字体)
2020-06-17 11:30:40
计入应交税费(待抵扣进项税额) 明细
2017-04-25 14:56:28
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-30 09:19:47
您好,都是老板的借款你可以做一笔调整凭证,把其他应付都调到其他应收,年底其他应收款的科目余额就是老板需要归还的钱。
2019-12-31 14:15:59
您好,红字冲回原错误分录
2021-03-30 00:58:24
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