送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-06-17 11:46

你好,抵扣时,有专用发票抵扣联,

继续红 追问

2020-06-17 11:48

我抵扣的时候就不需要做什么分录了对吗?直接把抵扣联和抵扣发票统计表放在增值税完税凭证后面就可以了吗

庄老师 解答

2020-06-17 12:19

你好,是的,已经在分录做了。借管理费用,应交税费一应交增值税(进项税额),贷银行存款

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相关问题讨论
是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08
两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04
你好,抵扣时,有专用发票抵扣联,
2020-06-17 11:46:20
充值的时候,并未发生消费,直接入费用是不正确的。
2018-07-03 17:41:46
你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
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