老师,我们单位设置了食堂,食堂每天采购的原料,我计入了 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款。月末,我做了一个计提的分录 借:制造费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费。可以这样处理吗?
静静
于2020-06-18 09:01 发布 1989次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-18 09:03
这样是计入了工人的福利费,工人的福利费是计入制造费用——福利费,这样账务处理是可以的。如果是管理人员的生活费,计入管理费用—— 福利费。
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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
你好,是的,您的分录处理正确
2020-06-29 15:56:53
好,是的,需要这个科目过渡。
2022-08-22 13:54:36
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
同学你好,是正确的;
2021-03-29 12:12:28
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静静 追问
2020-06-18 09:04
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2020-06-18 09:10