送心意

玲老师

职称会计师

2020-06-18 09:36

借管理费用,工会经费贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款

哈利璐 追问

2020-06-18 09:39

老师 我这边就是上缴经费时 借 管理费用-工会经费 贷 银行存款 收取职工会费时 借 银行存款 贷 其他应付款 这样可以吗

玲老师 解答

2020-06-18 09:40

正规的分录是我发给你,那个是通过应付职工薪酬核算的

哈利璐 追问

2020-06-18 09:42

老师 我是接手账务的 之前的已经这么做了 我应该怎么调整呢

哈利璐 追问

2020-06-18 09:44

老师 收取员工会费的分录是正确的吧 现在是要花钱了 是不是应该做相反分录 借 其他应付款-工会经费 待 银行存款

玲老师 解答

2020-06-18 09:50

你做的花钱这个分录对借其他应付款贷银行存款,如果交纳的分录你做错了,可以红冲,然后坐上我发给你正确的分录

哈利璐 追问

2020-06-18 10:29

好的 谢谢老师 请问收取职工的会费分录是对的吧 借 银行存款 贷 其他应付款

玲老师 解答

2020-06-18 10:42

如果是另外收职工钱 这个分录 对

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