送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-06-20 11:13

您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待

陈诗晗老师 解答

2020-06-20 11:18

你这是兼营处理的, 同学

🍒cherry baby🤗 追问

2020-06-20 11:36

为什么要按兼营呢,根据2017年的政策,它不属于自产的机器设备提供的服务啊

陈诗晗老师 解答

2020-06-20 11:41

你这题材本就就不可这样去分析,你这题目 是让你单独计算每一项的增值税,你是按兼营处理的

🍒cherry baby🤗 追问

2020-06-20 11:51

那这道题让你去做,你也是按兼营计算吗?

陈诗晗老师 解答

2020-06-20 11:58

是的,你这本就是要按兼营处理,考虑的点就是不同情况 下的税率计算

🍒cherry baby🤗 追问

2020-06-20 12:01

为何要按兼营呢?我不理解,明明是发生在同一经济项目,并同时向同一客户收取的。是属于混合销售啊

陈诗晗老师 解答

2020-06-20 12:33

你这一个题目,里面,有多个应税项目,这里考核 的点是让你区分不同应税项目下各增值税如何处理。
而不是考核 的是兼营或混合。不要去联系,如果任何知识 点,你要联系起来,很多 是都经不起推敲。

🍒cherry baby🤗 追问

2020-06-20 13:22

但你要判断税率啊,肯定要想到用哪个税率才合适,你的判断依据是什么,我的判断依据是混合销售,所以要从主业的税率,这道题在中华会计网校的答案思路跟我一样,

陈诗晗老师 解答

2020-06-20 13:50

你这里业务 三,是6%和13%
明确 说了另转让一台设备,这是两个 不同的

🍒cherry baby🤗 追问

2020-06-20 14:53

转让一台设备50万并取得技术服务费20万,这是同一经济业务一起向客户收取的,为何不是按混合销售税率,(50+20)*主业税率6%啊,

陈诗晗老师 解答

2020-06-20 14:59

3里,你前面部分是转让的技术,是打了个封号,然后再才是后面的转让设备一起的。
所以前面 你是按6%处理,后面是按另一经济业务处理。
你这企业是技术企业,他的主营是技术,所以后面的50+20一起按6%处理,
前面 240+60单独作为一项业务6%处理。

🍒cherry baby🤗 追问

2020-06-20 15:07

技术转让是免税的,不用考虑税率,这里业务3,主要是考虑这里的设备50万和技术服务费20万,究竟是按兼营50*13%+20*6%还是按混合(50+20)*6%,我认为是按混合

陈诗晗老师 解答

2020-06-20 15:15

混合,开始我误会 你的意思,以为你是要两个作为混合,后面两个 是属于混合。

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