购入一台食堂使用设备100000元,取得增值税专用发票,上面列示的增值税税额是13000元。 这个13000为什么不列为进项税额?
燏
于2020-06-20 19:46 发布 3787次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2020-06-20 19:47
你好,因为外购的用于集体福利进项税不能抵扣,所以进损益
相关问题讨论
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
专票的话,就是发票上的税额
2019-07-22 12:01:12
不可以的
做调整分录
借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14
你好,小规模纳税人进项税额不可以抵扣。
2019-04-20 13:37:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
燏 追问
2020-06-20 19:48
冉老师 解答
2020-06-20 19:49
燏 追问
2020-06-20 19:49
燏 追问
2020-06-20 19:50
冉老师 解答
2020-06-20 19:52