送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-21 06:59

你好,这样记账就会出现应收账款既有借方数也有贷方数,月度报表或年报需要将贷方数调整至预收账款。

牛老师 解答

2020-06-21 06:59

如果预收账款不多,为了省事可以这么做,多的话建议还是按正规方式计入预收账款

乐妈 追问

2020-06-21 07:28

有100左右的客户吧,这样是算多还是不多呢?也是刚接手的一家新公司建账,请了个老会计,她这样说,但是我自己始终是脑袋转不过这个弯,如果只应收账款的话,月报或年报的时候调回预收账款,是只需要调报表应收账款贷方的总额调成预收,还是要把所有的明细一个一个都要调回预收。

牛老师 解答

2020-06-21 07:44

100和客户还是比较多的,建议分开计入预收账款和应收账款。如果只用应收账款可以调表不调账

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相关问题讨论
你好,这样记账就会出现应收账款既有借方数也有贷方数,月度报表或年报需要将贷方数调整至预收账款。
2020-06-21 06:59:13
你好,可以这么做的。
2021-07-26 12:00:17
你好 1.预收账款负数的话 表示客户有欠款未支付 应该重分类至应收账款的借方; 2. 预付账款正数在借方 ; 可以的 同一个客户下面的 可以冲抵的
2020-03-10 12:35:19
就是同时起用 这两个科目
2019-09-29 14:39:10
可以的额,同一客户应收预收可以对抵
2019-07-31 17:24:46
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