送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-06-22 11:45

一、下月付款时
借:预付账款
贷:银行存款
二、当月计提时
借:管理费用——租赁费
贷:长期待摊费用——租赁费
三、收到发票时
借:长期待摊费用——租赁费
贷:预付账款

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一、下月付款时 借:预付账款 贷:银行存款 二、当月计提时 借:管理费用——租赁费 贷:长期待摊费用——租赁费 三、收到发票时 借:长期待摊费用——租赁费 贷:预付账款
2020-06-22 11:45:29
借其他应付款、借管理费用,负数借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2021-10-13 14:26:00
可以的
2015-10-10 11:25:31
正常计提把减免的结转到营业外收入
2020-03-31 13:40:53
你好,是的,分录是正确的
2022-04-12 15:53:28
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