老师:5月份的我公司收到专票3760元,员工2个人打高尔夫费用:5月的分录:借:管理费用-福利费3760 贷:银行存款3760,进项税忘记做了,但同事5月份认证抵扣了进项。6月份我公司收到退回的1个人打球费1880元,还收到对方公司开回来的3760的红字专票,和1880的普通发票,请问6月份的分录怎么做。好绕啊,我做不来,请写完整的分录,谢谢。
成都果实
于2020-06-23 13:49 发布 942次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-23 13:54
你这个不需要做进项税额,你不得抵扣,你做附表2需要转出做进项税额转出, 借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 福利费 贷银行 红字做借借管理费用 福利费 负数 贷应付职工薪酬 福利费负数,借应付职工薪酬 福利费负数 借银行 这个蓝字做借借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 福利费 贷银行
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2020-06-23 13:54:57
是的,你没有理解错。“单位管理费用--福利费”收入应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负),而“单位管理费用--福利费”支出则是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款。
2023-03-24 14:03:22
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
上述说法完全正确,是属于福利费开支
2019-04-09 18:23:30
你好 需要通过应付职工薪酬来核算。
2019-11-29 16:07:31
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