送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-28 09:25

借应付账款 贷银行,借库存商品 贷应付账款暂估款,收到发票做借库存商品负数  贷应付账款暂估款 负数,之后按发票做借库存商品 贷应付账款 供应商

鍀肜 追问

2020-06-28 09:26

好的,谢谢

鍀肜 追问

2020-06-28 09:28

老师请问:付多少开多少是不是可以直接做成应付账款,之后直接冲应付账款,不用预估?

maize老师 解答

2020-06-28 09:39

没有到发票这个跨月需要先暂估这个入账,要不库存和仓库对不上这个

鍀肜 追问

2020-06-28 10:17

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2020-06-28 10:28

好的,我先回复别的学员了

上传图片  
相关问题讨论
你好,你这个直接计入财务费用就好了。
2023-05-26 11:23:42
你好,具体的是什么业务?如果你不知道的话,借银行存款贷其他应付款。
2021-12-27 09:55:45
您好同学 现在不做账 等他的发票来了你做一个采购。再做一个销售就可以了。
2019-09-20 16:37:15
借 现金/银行存款等 贷 固定资产清理
2019-09-12 09:19:56
借:银行存款 借:财务费用——银行手续费 贷:应收账款——应收POS销售款
2019-08-09 09:35:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...